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2018年部门预算信息公开

一、mobile38365365con概况

mobile38365365con,为阳泉市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列入市委机构序列,市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作,是全市机构编制工作的主管部门。

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;审核县、区机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审批县(区)副科级以上事业单位的设置;指导并协调县(区)、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施市级事业单位登记和年检工作。

10、对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告市编委及市委、市政府。

11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大精神

1)加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究和贯彻落实。着力从充分认识重大意义、准确把握丰富内涵、坚持做到学以致用、切实改造主观世界、突出抓住“关键少数”、有效实现全面覆盖6个方面进一步把学习贯彻引向深入。中心组以上率下带动全办掀起学习热潮,提高马克思主义水平和政治理论素养,提高解决问题、深化改革、推动发展的能力,把学习成效转化为高度的政治觉悟和政治能力,转化为推动机构编制工作的实际行动。

2)进一步强化党的机关政治机关的定位。把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的生命线,牢牢把握坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导这个根本政治责任,牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则,牢牢把握党要管党全面从严治党这个指导方针。进一步增强党的观念政权观念群众观念,通过不断深化改革和创新管理,优化执政资源配置,推动完善坚持和加强党的领导的体制机制。

3)准确把握新时期全面深化改革和机构编制管理工作新形势新任务新要求。紧跟新时代中央和省、市委战略安排,围绕十九大、十九届三中全会精神提出的新部署新任务新举措,明确新时代机构编制工作的目标和方向,立足于全面落实市委市政府决策部署、服务全市经济社会发展、提升政府职能科学化精细化管理水平,认真完成今年的各项重点工作任务。

4)深入开展主题教育。按照中央和省、市委部署,扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,科学制定实施方案,加强领导,精心组织,确保取得实效。教育引导全办党员悟初心、守初心、践初心,有针对性地解决自身存在的问题,进一步坚定理想信念、增强宗旨意识、强化使命担当,更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

2、统筹推进党政群机构改革和重要领域改革

5)做好新一轮机构改革的各项准备工作。认真学习党的十九大和十九届三中全会关于深化党和国家机构改革的重大决策部署,全面认识、准确把握改革的目标、任务和要求,把思想和行动统一到党中央和省委关于深化改革的决策部署上来。加强调查研究,摸清各级各类机构设置、职能配置、编制人员配备等方面情况的底数,做好推进改革的基础性工作,待中央和省委明确改革意见后,按照省委的统一部署,结合实际抓好组织实施。

6)深化开发区管理体制改革创新。按照省委、省政府的总体部署,全面对标综改示范区,借鉴示范区先行先试经验成果,继续做好开发区管委会机关体制调整及所属事业单位整合设置工作。

7)继续深化综合行政执法体制改革。结合党政群机构改革,统筹推进综合行政执法体制改革,继续完善好第一批6个领域(卫生计生、商务流通、文化旅游、市场监管、城乡建设、城市管理)综合执法改革工作,整合组建好执法队伍,推进执法规范化建设;稳步推进第二批5个领域(资源环境、交通运输、农林水利、安全生产、劳动保障监察)综合执法改革工作,如期保质完成后续改革任务,着力解决好多头重复执法、交叉执法和多层执法问题。

8)围绕重点领域,积极做好有关体制机制改革。按照省编办部署要求,推进环保机构监测监察执法垂直管理体制改革;加强金融监管协调,理顺监管职责,规范金融监管机构构设置;深化市场监管领城体制改革。积极配合做好推进市县监察体制改革涉及的机构编制工作;协同推进群团组织改革;认真做好医药卫生体制改革和县乡医疗卫生机构一体化改革相关工作。完成“三基建设”基础工作达标验收工作。

3、分类推进事业单位改革

9)按照中央和省的统一部署,适时推进行政类事业单位改革。结合党政群机构改革,将事业单位承担的行政职能回归行政机关,理顺事业单位与政府的关系,强化公益属性。

10)积极推动从事生产经营活动事业单位改革。贯彻落实上级有关文件精神,结合实际,制定《阳泉市从事生产经营活动事业单位改革实施方案》,按照“区别情况、先易后难、统筹推进”的原则,稳步推进从事生产经营活动事业单位改革。

11)按照中央和省的统一安排部署,继续深化公益类事业单位改革。区分情况,精准施策,对为机关提供支持保障的事业单位,整合机构、优化职能和编制配置,实行统一规范管理;对面向社会提供公益服务的事业单位,探索理顺与主管部门的职责关系,逐步推进管办分离、去行政化。配合相关部门做好科研院所改革、机关后勤服务社会化改革、培训疗养机构改革、行业协会商会脱钩等重大专项改革工作。

12)加强事业单位管理创新。按省要求,积极探索精简事业单位机构编制进一步优化资源配置的改革措施。配合有关部门完善事业单位党的领导体制机制。

4、进一步深化行政审批制度改革

13)进一步精简行政审批等事项。持续加大我市取放调的力度推动全市经济持续健康发展,再取消下放调整一批市级行政审批等事项。

14)持续做好省政府取消下放行政审批等事项的落实承接工作。做到及时衔接,无缝对接,确保在省政府公布后20个工作日内承接到位、取消到位、落实到位。

15)对市政府部门行政审批中介服务事项清单进行动态调整。根据政府清理规范行政审批中介服务事项有关文件精神,对照我市公布的《市政府部门行政审批中介服务事项清单》,按规定程序,落实到位。

16)进一步向开发区下放管理权限。再向阳泉经济技术开发区下放一批审批、规划、土地、环保、执法等管理权限,对开发区的市级授权要全部到位。

17)深化权责清单工作。根据法律法规的立改废释和省、市政府取消下放调整等情况,对市政府部门行政职权事项、责任事项及其要素进行动态调整。按照省统一规范“省市县”三级政府部门权责清单的安排部署,开展权责清单标准化规范化建设,统一规范市县两级政府部门权责清单,实现同一行政职权事项在省市县三级的名称、类型、依据、编码等要素基本一致,同层级同一工作部门的行政职权数量基本相近,助推行政审批网上申报办理“一网通办”。

18)推进全市行政审批事项标准化管理。根据上级有关精神,结合我市实际,建立《市行政审批事项通用清单》。

5、加强和创新机构编制管理

19)统筹编制资源,实现瘦身健身相结合。在现有机构编制总量内通过编制调剂解决重点领域编制需求,探索建立跨部门调剂编制和事业编制动态调整周转使用制度。

20)加强机构编制监督管理。进一步完善和规范实名制管理,推动与组织、人社、财政等部门实现数据共享。建立机构编制问题台账整改与审批协调配合机制,以改促管,督导各级问题整改销号。推进将机构编制纳入巡视、巡察和审计工作。进一步加大监督检查力度,组织和配合做好行政审批、控编减编、巡视审计、规范领导职数、“吃空饷”等各类专项督查工作。做好“12310”网上举报平台受理。强化机构编制刚性约束,加大机构编制违纪违法行为查处力度。

21)加强机构编制法治化建设。扎实推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。落实主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定和国家工作人员学法用法制度,健全管理制度,完善运行规则。完善法律顾问制度,充分发挥普法宣传、法律咨询和法律事务服务等作用。加大法治宣传教育力度,增强干部职工法治观念、法治意识和依法行政的能力。积极参与做好机构编制党内法规和法律法规的研究、制定、完善、评估等工作。做好规范性文件备案审查和其他法律服务保障工作。

22)强化事业单位登记管理。全面实施登记管理服务标准化,升级和优化网上登记业务和流程,不断创新服务举措。加强事业单位法人事中事后监管,加大事业单位法人公示信息抽查和实地核查力度,加快构建以信用为核心的事业单位法人监管机制。做好统一社会信用代码后续管理工作。做好各类事业单位统一登记管理工作。

23)加强机构编制电子政务建设。做好政务和公益机构专用中文域名注册管理和续费工作。做好党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。继续做好网站的检查督导工作。继续完善阳泉市“机构编制云平台”建设工作。

6、全面加强自身建设

24)旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位。认真落实加强和维护党中央集中统一领导若干规定的精神,坚定执行党的政治路线。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,提高民主生活会、组织生活会质量,增强党内政治生活的政治性时代性原则性战斗性。坚持把党的纪律和规矩挺在前面严守政治纪律、政治规矩,推动全面从严治党政治责任落到实处。

25)认真抓好党建工作。牢固树立抓好党建是最大政绩的理念,强化“一岗双责”持续深化党风廉政建设和反腐败工作,做到与机构编制工作同部署、同落实、同检查。进一步调动和发挥支部主体地位和政治功能,加强支部规范化建设,严格“三会一课”等制度,提升组织力,发挥好支部战斗堡垒作用。

26)持续推进作风建设。严格贯彻落实中央八项规定及市委贯彻实施细则,坚决纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义。推进廉政文化建设,加强正面宣传引导,强化底线思维。强化对干部的教育、监督、管理,以严明的工作纪律、务实的工作作风,培养忠诚、担当、干净的干部队伍。主动接受派驻纪检组的监督指导。继续深入开展精神文明创建活动,丰富机关文化生活。贯彻精准扶贫、精准脱贫要求,继续巩固脱贫成果。

27)加强对县区机构编制工作指导。加强机构编制工作信息共享、业务交流,围绕重点任务和难点问题,及时组织培训、交流和专题研究,有效指导和推动县区机构编制工作

    部门预算单位构成:

预算部门:mobile38365365con

 

序号

单位名称

1

mobile38365365con

2

阳泉市事业单位登记管理局

3

阳泉市机构编制电子政务中心

 

二、2018年mobile38365365con预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2018年收入预算288.29万元,其中:财政拨款288.29万元。与2017年度收入预算数265.12万元相比,增加23.17万元,增加原因主要是:1、人员工资相比2017年有所增加;2、2018年新增其他组织事务支出;3、医疗保险、养老保险相比2017年有所增加;4、定额标准提标。

(二)支出预算总体安排情况

2018年支出预算288.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出288.29万元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出212.51万元、商品和服务支出72.51万元、对个人和家庭的补助3.27万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出288.29万元。

1、按支出功能分类,包括我办及下属事业单位事务支出253.53万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;医疗保障支出5.99万元,主要用于部门职工的医疗保险;基本养老保险缴费支出28.77万元,主要用于部门职工的养老保险。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出261.58万元,包括人员支出、日常公用支出;项目支出26.71万元,用于机构改革、行政审批制度改革支出6万元;精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴支出5.51万元;域名注册费专项经费支出10.2万元;全市网站标识工作经费支出2万元;“机构编制云平台”专项经费支出3万元。

政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出预算

三、专项资金及转移支付信息公开

无专项资金及转移支付信息

四、其它重要事项

(一)“三经费安排情况及增减变化原因

2018年:“三公”经费安排4.4万元,2017年“三公”经费安排4.6万元,减少0.2万元,同比减少4.3%。主要原因是2018年公务接待费减少0.2万元,“三公”经费相应减少。 

(二)政府采购信息

1、政府采购预算

2018年市财政局阳财预[2018]18号文件批复mobile38365365con车辆保险采购项目预算,包括2辆公务用车保险,预算总额0.8万元,其中一般公共预算财政拨款0.8万元,见2018年mobile38365365con预算信息公开表—“表9”政府采购预算表。

2)政府采购计划

无该项目

3)政府采购结果

无该项目

(三)机关运行经费安排使用情况

市编办2018年机关运行经费财政拨款预算数22.15万元,比2017年预算增加6.49万元,上升比例41.44%。主要原因: 办公经费减少0.26万元(办公经费的10%改为党建经费

  印刷费增加0.02万元(定额标准提标)

  邮电费增加0.16万元(定额标准提标)       

  差旅费增加2.59万元(定额标准提标)         

      物业费增加2.6万元(定额标准提标)         

培训费减少0.21万元(培训费的10%改为党建经费        

  福利费增加0.18万元(定额标准提标)

(四)国有资产占有使用情况我办现有公务用车2辆。

(五)预算绩效情况:

我办领导高度重视绩效考评工作,全面完成了2017年度各项指标任务,结合工作实际,将绩效考评工作的总体要求和基本原则、考核对象、考评内容、考评方法、考评程序、绩效监控管理等层层动员、层层解读,让全体机关干部充分了解其操作流程和考评要求,将绩效考评工作作为强化机关执行力和提高机关公信力的重要措施来推进,取得了明显的成效。

(六)预算公开管理文件:

无该项目


五、2018年mobile38365365con预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

表01

部门收支总表

单位:万元

收                   入

 

支                        出

 

 

 

项                   目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

288.29

一、一般公共服务支出

253.53

一、工资福利支出

212.51

        一般拨款

288.29

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

72.51

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

3.27

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        罚没收入

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

        其他预算内资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

28.77

七、其他资本性支出

 

        当年收入

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

        基金上年结余

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.99

九、对企业补助

 

三、纳入专户管理的资金

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        当年安排

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

        专户结余资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

四、上级补助收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

五、上年结余

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

六、其他收入

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

288.29

支出合计

288.29

支出合计

288.29

 

 

 

(2)部门收入总表

表02

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

288.29

288.29

288.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

253.53

253.53

253.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32

  组织事务

1.09

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他组织事务支出

1.09

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  36

  其他共产党事务支出

252.44

252.44

252.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(其他共产党事务支出)

163.13

163.13

163.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

11.51

11.51

11.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(其他共产党事务支出)

62.60

62.60

62.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

15.20

15.20

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.77

28.77

28.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

28.77

28.77

28.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.77

28.77

28.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

5.99

5.99

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政单位医疗

4.17

4.17

4.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位医疗

1.82

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)部门支出总表

表03

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

288.29

261.58

26.71

201

一般公共服务支出

253.53

226.82

26.71

  32

  组织事务

1.09

1.09

 

    99

    其他组织事务支出

1.09

1.09

 

  36

  其他共产党事务支出

252.44

225.73

26.71

    01

    行政运行(其他共产党事务支出)

163.13

163.13

 

    02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

11.51

 

11.51

    50

    事业运行(其他共产党事务支出)

62.60

62.60

 

    99

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

15.20

 

15.20

208

社会保障和就业支出

28.77

28.77

 

  05

  行政事业单位离退休

28.77

28.77

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.77

28.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

 

  11

  行政事业单位医疗

5.99

5.99

 

    01

    行政单位医疗

4.17

4.17

 

    02

    事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 

(4)财政拨款收支总表

表04

财政拨款收支总表

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

288.29

一、一般公共服务支出

253.53

253.53

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

28.77

28.77

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

288.29

支出合计

288.29

288.29

 

 

 

 

 

(5)一般公共预算支出表

表05

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

288.29

261.58

26.71

201

一般公共服务支出

253.53

226.82

26.71

  32

  组织事务

1.09

1.09

 

    99

    其他组织事务支出

1.09

1.09

 

  36

  其他共产党事务支出

252.44

225.73

26.71

    01

    行政运行(其他共产党事务支出)

163.13

163.13

 

    02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

11.51

 

11.51

    50

    事业运行(其他共产党事务支出)

62.60

62.60

 

    99

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

15.20

 

15.20

208

社会保障和就业支出

28.77

28.77

 

  05

  行政事业单位离退休

28.77

28.77

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.77

28.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.99

5.99

 

  11

  行政事业单位医疗

5.99

5.99

 

    01

    行政单位医疗

4.17

4.17

 

    02

    事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

261.58

工资福利支出

212.51

  基本工资

81.84

  津贴补贴

65.00

  奖金

6.83

  绩效工资

6.17

  基本养老保险缴费

28.77

  职工基本医疗保险缴费

5.75

  其他社会保障缴费

1.70

  住房公积金

16.45

商品和服务支出

45.80

  办公费

2.42

  印刷费

1.93

  邮电费

1.61

  物业管理费

3.68

  差旅费

5.26

  培训费

1.93

  工会经费

2.73

  福利费

4.80

  公务用车运行维护

3.60

  其他交通费用

16.68

  其他商品和服务支出

1.16

对个人和家庭的补助

3.27

  退休费

2.40

  其他对个人和家庭的补助支出

0.87

 

 

 

 

 

 

(7)政府性基金预算支出表

表07

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合计

4.40

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.80

3、公务用车费

3.60

   其中:(1)公务用车运行维护费

3.60

         (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

(9)政府采购预算表

批复09表

2018年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

2.00

 

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008001

mobile38365365con

 

 

 

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

  008001

  行政运行(其他共产党事务支出)

公务用车运行维护费

车辆保险

公务用车运行维护(定额)

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008002

阳泉市事业单位登记管理局

 

 

 

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

50

  008002

  事业运行(其他共产党事务支出)

公务用车运行维护费

车辆保险

公务用车运行维护(定额)

 

1.00

 

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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